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為什么一定要自己注冊(cè)VAT清關(guān)?VAT正確使用手冊(cè)

對(duì)于很多跨境電商新手來說,只知道需要注冊(cè)VAT,但對(duì)于為什么要注冊(cè)VAT,注冊(cè)VAT之后要如何正確使用并不是很了解,例如入駐亞馬遜歐洲站的平臺(tái),亞馬遜VAT這方面的稅務(wù)要如何處理呢?今天,我們就來正確認(rèn)識(shí)一下VAT的相關(guān)操作。需要注冊(cè)VAT的賣家什么情況下賣家需要注冊(cè)VAT并且繳納增值稅?簡(jiǎn)單說可以分為以下幾點(diǎn):1、商品庫(kù)存儲(chǔ)存在產(chǎn)品所銷售的國(guó)家,也就是說亞馬遜賣家只要發(fā)了FBA就需要提前注冊(cè)。2...

需要注冊(cè)VAT的賣家

需要注冊(cè)VAT的賣家
對(duì)于很多跨境電商新手來說,只知道需要注冊(cè)VAT,但對(duì)于為什么要注冊(cè)VAT,注冊(cè)VAT之后要如何正確使用并不是很了解,例如入駐亞馬遜歐洲站的平臺(tái),亞馬遜VAT這方面的稅務(wù)要如何處理呢?今天,我們就來正確認(rèn)識(shí)一下VAT的相關(guān)操作。
 
需要注冊(cè)VAT的賣家
什么情況下賣家需要注冊(cè)VAT并且繳納增值稅?簡(jiǎn)單說可以分為以下幾點(diǎn):
1、商品庫(kù)存儲(chǔ)存在產(chǎn)品所銷售的國(guó)家,也就是說亞馬遜賣家只要發(fā)了FBA就需要提前注冊(cè)。
2、通過歐洲各國(guó)的本地倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存發(fā)貨的賣家,比如使用海外倉(cāng)發(fā)貨的賣家。
3、歐盟國(guó)家之間通過遠(yuǎn)程銷售的方式發(fā)貨,并且超過了所銷售國(guó)家遠(yuǎn)程銷售額閾值的賣家。
有些歐洲國(guó)家可以自行DIY申請(qǐng)注冊(cè)VAT號(hào)碼,但是有的國(guó)家注冊(cè)VAT一定要有稅務(wù)代表,也就是說不能自己去申請(qǐng)注冊(cè),因此賣家注冊(cè)VAT基本是通過委托稅務(wù)代理的方式進(jìn)行VAT的注冊(cè)和申報(bào)。

注冊(cè)VAT之后需要做哪些事情

注冊(cè)VAT之后需要做哪些事情
VAT注冊(cè)之后需要做哪些事呢?這里可以分為兩個(gè)部分,第一部分是平臺(tái)方面 第二部分是稅局方面。
1、賣家在注冊(cè)了VAT之后首先要做的是把稅號(hào)填寫到對(duì)應(yīng)的平臺(tái)進(jìn)行綁定,完成平臺(tái)稅務(wù)合規(guī)的第一步,也就是第一部分。
2、稅號(hào)的申報(bào)和繳稅工作是最重要的部分,按照稅局的要求,賣家必須要真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確的按照申報(bào)周期內(nèi)的銷售數(shù)據(jù)如實(shí)向稅局申報(bào),并按時(shí)繳納稅款,否則可能面臨稅局的查稅和罰款,甚至是凍結(jié)平臺(tái)賬號(hào),這就是第二部分。

為什么要用自己的VAT號(hào)碼清關(guān)

為什么要用自己的VAT號(hào)碼清關(guān)
VAT注冊(cè)后,就一定要用自己的EORI清關(guān),這樣才會(huì)有C79稅單產(chǎn)生,才能在季度申報(bào)的時(shí)候抵扣當(dāng)季需要繳納的銷售VAT稅款。
C79是進(jìn)口VAT繳納詳情單,一般是由海關(guān)郵寄的,只要您用自己的VAT清關(guān),海關(guān)就會(huì)將C79郵寄到VAT主體的代收地址。
EORI是海關(guān)清關(guān)碼,用于貨物清關(guān)時(shí)候使用,格式是GB+VAT號(hào)+000,一般在VAT生效后的2-3周左右生效。EORI號(hào)碼用于歐洲海關(guān)進(jìn)行貨物登記,產(chǎn)生C79稅務(wù)退稅單。C79單上面的進(jìn)口VAT金額可以用在季度報(bào)稅時(shí)與銷售稅進(jìn)行抵扣。
建議大家發(fā)貨后記得跟貨代索要物流賬單C88,物流賬單上會(huì)顯示有你的VAT稅號(hào)及你的發(fā)貨明細(xì),最重要的是,賬單上還會(huì)有你發(fā)貨時(shí)候交過的關(guān)稅和Import VAT的數(shù)據(jù),如果C79稅單丟失,物流賬單這時(shí)候就能派上用場(chǎng)了,況且通過物流賬單,你也能清楚知道貨代到底有沒有用你自己的VAT來發(fā)貨。
為什么一定要自己的VAT號(hào)碼清關(guān)呢?使用他人的VAT號(hào)不行嗎?不使用自己的VAT清關(guān),原則上也屬于偷稅漏稅的行為。

VAT稅金核算公式

VAT稅金核算公式
關(guān)于跨境賣家涉及的稅金種類及核算公式:
1、關(guān)稅(DUTY)=申報(bào)貨值*產(chǎn)品稅率(不同產(chǎn)品,按不同稅率計(jì)算)。
2、進(jìn)口增值稅(MPORT VAT)=(申報(bào)貨值+頭程運(yùn)費(fèi)+DUTY)*增值稅率。
3、銷售VAT=銷售價(jià)格/(1+稅率)*稅率。
4、實(shí)際繳納的VAT=銷售VAT-進(jìn)口VAT-其他可抵扣金額。
歐洲各國(guó)稅局規(guī)定的VAT稅率不同,因此需要繳納的稅金金額也是不一樣的。英國(guó)適用的標(biāo)準(zhǔn)稅率是20%,德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)稅率是19%,西班牙是21%,意大利是22%。所以要計(jì)算賣家英國(guó)繳納多少稅金,將該國(guó)VAT稅率套進(jìn)去就可以計(jì)算出來了。

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